MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DEZEMBRO/2017 EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E REUNIÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
189,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DEZEMBRO/2017 EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E REUNIÃO ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO
189,93
19/12/2017
LIQUIDAÇÃO DANFE 37167
189,93
22/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19998/2017
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
189,93
TOTAL
189,93
189,93
189,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.