Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMACIA POPULAR FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 53/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA DESTINADO PARA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 53/2017 EM ANEXO |
1.300,00 |
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16/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 013.837.766 |
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1.300,00 |
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15/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 200/2017
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 - 94868 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.