Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA 21445117053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20042 |
Data de lançamento: |
21/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS COM INGRESSOS QUANDO DO DIA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
1.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2017 |
DESPESAS COM INGRESSOS QUANDO DO DIA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
1.008,00 |
|
|
21/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 068 |
|
1.008,00 |
|
26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20042/2017
CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 |
|
|
1.008,00 |
TOTAL |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.