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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS DALLA NORA 21445117053

Dados do Empenho
Número do empenho: 20042 Data de lançamento: 21/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: SUAS - SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM INGRESSOS QUANDO DO DIA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 1.008,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2017 DESPESAS COM INGRESSOS QUANDO DO DIA DE RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CEMACA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 1.008,00
21/12/2017 LIQUIDAÇÃO NT 068 1.008,00
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20042/2017 CARLOS DALLA NORA 21445117053 - 85410 1.008,00
TOTAL 1.008,00 1.008,00 1.008,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.