| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 20062 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DEZEMBBRO/2017 | 0,00 | 58,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DEZEMBBRO/2017 | 58,24 | ||
| 21/12/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES DEZEMBBRO/2017 | 58,24 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20062/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 58,24 | ||
| TOTAL | 58,24 | 58,24 | 58,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||