Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
20090 |
Data de lançamento: |
21/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 8710/2017 EM ANEXO |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DA FAGUENSE CFE ORDEM DE COMPRA No 8710/2017 EM ANEXO |
399,00 |
|
|
21/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6778 |
|
399,00 |
|
05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20090/2017
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
|
|
382,12 |
05/01/2018 |
Cfe. ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE, retido no Pagamento do Empenho 20090/2017 |
|
|
16,88 |
TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE |
05/01/2018 |
16,88 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
16,88 |
|
|