MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.12.2017 EM AUDIÊNCIAS NO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL E,NA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO.
0,00
207,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2017
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.12.2017 EM AUDIÊNCIAS NO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL E,NA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO.
207,00
26/12/2017
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.12.2017 EM AUDIÊNCIAS NO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL E,NA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO.
207,00
27/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20229/2017
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
207,00
TOTAL
207,00
207,00
207,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.