Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20244 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
78 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 299,56 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 |
0,00 |
1.132,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE 299,56 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 |
1.132,95 |
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27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.122 |
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1.132,95 |
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08/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20244/2017
POSTO PALUDAO LTDA - 4144 |
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1.132,95 |
TOTAL |
1.132,95 |
1.132,95 |
1.132,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.