Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20332 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8701/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.578,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8701/2017 EM ANEXO |
1.578,68 |
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28/12/2017 |
MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF 1580 |
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1.578,68 |
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05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20332/2017
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.578,68 |
TOTAL |
1.578,68 |
1.578,68 |
1.578,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.