| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 20333 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 | 0,00 | 1.525,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 | 1.525,29 | ||
| 28/12/2017 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF 053022633 | 1.525,29 | ||
| 05/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20333/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.525,29 | ||
| TOTAL | 1.525,29 | 1.525,29 | 1.525,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||