Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20416 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VANIS ANNA FRANCISCATTO NO PROCESSO No 049/1120000747O CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
219,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2017 |
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VANIS ANNA FRANCISCATTO NO PROCESSO No 049/1120000747O CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
219,71 |
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29/12/2017 |
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VANIS ANNA FRANCISCATTO NO PROCESSO No 049/1120000747O CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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219,71 |
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29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20416/2017
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO - 2165 |
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219,71 |
TOTAL |
219,71 |
219,71 |
219,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.