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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 20418 Data de lançamento: 29/12/2017
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17244/2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESA DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 52/2017 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2017 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17244/2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESA DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 52/2017 39,00
29/12/2017 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 17244/2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA DESPESA DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 52/2017 39,00
05/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20418/2017 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.