Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
0,00 |
1.388,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
1.388,24 |
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22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 |
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1.388,24 |
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23/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.388,24 |
TOTAL |
1.388,24 |
1.388,24 |
1.388,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.