Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 |
19.620,09 |
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22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 |
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19.620,09 |
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22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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3.181,46 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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2.572,55 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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1.259,12 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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755,08 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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473,40 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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373,41 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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153,39 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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129,75 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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123,00 |
22/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS |
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50,00 |
23/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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10.548,93 |
TOTAL |
19.620,09 |
19.620,09 |
19.620,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.