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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2238 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 0,00 10.674,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2017 10.674,72
22/02/2017 LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2017 10.674,72
23/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2238/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 10.674,72
TOTAL 10.674,72 10.674,72 10.674,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.