| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PARCERIA SISTEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL EM CARTÃO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 80/2017 EM ANEXO | 0,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DIGITAL EM CARTÃO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 80/2017 EM ANEXO | 235,00 | ||
| 17/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2017448 | 235,00 | ||
| 24/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2017 PARCERIA SISTEMAS LTDA - 97717 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||