Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2340 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PLACAS IVK-7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 714/2017 EM ANEXO |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PLACAS IVK-7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 714/2017 EM ANEXO |
720,00 |
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23/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PLACAS IVK-7658 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 714/2017 EM ANEXO |
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720,00 |
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24/02/2017 |
INDEVIDO |
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-720,00 |
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24/02/2017 |
ELEMENTO DESPESA |
-720,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.