Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ BAIRRO SANTO INÁCIO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 03/2017 |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2017 |
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ BAIRRO SANTO INÁCIO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017 PARA ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 03/2017 |
850,00 |
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18/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 722 |
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850,00 |
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16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2017
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA - ME - 323 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.