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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM REUNIÃO DO CONSEME/UNDIME/RS 0,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM REUNIÃO DO CONSEME/UNDIME/RS 324,00
24/02/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 02 MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM REUNIÃO DO CONSEME/UNDIME/RS 324,00
01/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 324,00
TOTAL 324,00 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.