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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2406 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0,00 18.615,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 18.615,91
04/04/2017 LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 121345 16.755,66
06/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2017 - REF.121345/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 16.755,66
27/04/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIA BASSANELLO FARMACEUTICA; PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE NF 125082 207,75
28/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2017 - REF.NF 125082/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 207,75
12/06/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIA BASSANELLO FARMACEUTICA E MARIANA F GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE NF 127069 808,49
14/06/2017 LIQUIDADO POR CLAUDIA BASSANELLO FARMACEUTICA E MARIANA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE NF 129330 40,95
22/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2017 - REF.NF 127069 E 129330/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 849,44
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO EMP 2406/2017 803,06
24/10/2017 ESTORNO LIQUID,EMP.2406/2017 -803,06
24/10/2017 CANCELADO -803,06
TOTAL 17.812,85 17.812,85 17.812,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.