Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1060/2017 EM ANEXO |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1060/2017 EM ANEXO |
175,00 |
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24/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1864 |
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175,00 |
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03/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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175,00 |
03/03/2017 |
REF. LANCAMENTO EM EQUIVOCO NRO EMPENHO INCORRETO. |
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-175,00 |
13/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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163,70 |
13/03/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 2424/2017 |
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11,30 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
13/03/2017 |
11,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,30 |
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