Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
Número do empenho: | 2566 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 51 / 2016 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO MES FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 43,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/03/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO MES FEVEREIRO/2017 | 43,55 | ||
13/03/2017 | ERACILDA ASSUMPÇÃO SEC.DA MUN.DA EDUCACAO E CULTURA NFS:405 | 43,55 | ||
17/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2017 NEUDI LO - ME - 7 | 43,55 | ||
TOTAL | 43,55 | 43,55 | 43,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |