Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2594 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES DE ENFEITES NATALINOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1076/2017 EM ANEXO |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES DE ENFEITES NATALINOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1076/2017 EM ANEXO |
720,00 |
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01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 071 |
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720,00 |
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09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2017
GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 - 90230 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.