Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: A. L. MARION - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS,REDES SANITÁRIAS E,HIDRAÚLICAS NO SENAI CFE ORDEM DE COMPRA No 1093/2017 EM ANEXO |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PORTAS,REDES SANITÁRIAS E,HIDRAÚLICAS NO SENAI CFE ORDEM DE COMPRA No 1093/2017 EM ANEXO |
900,00 |
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01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014 |
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900,00 |
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09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2603/2017
A. L. MARION - ME - 96451 |
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882,00 |
09/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2603/2017 |
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18,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/03/2017 |
18,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,00 |
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