MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCETE EMILY APARECIDA D ÁVILLA SAGAZ CFE COMPROCANTE EM ANEXO
0,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCETE EMILY APARECIDA D ÁVILLA SAGAZ CFE COMPROCANTE EM ANEXO
47,00
02/03/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á IGREJINHA NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2017 NO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCETE EMILY APARECIDA D ÁVILLA SAGAZ CFE COMPROCANTE EM ANEXO
47,00
07/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2017
DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050
47,00
TOTAL
47,00
47,00
47,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.