Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1113/2017 EM ANEXO |
0,00 |
331,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1113/2017 EM ANEXO |
331,40 |
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02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3693 |
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331,40 |
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17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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331,40 |
TOTAL |
331,40 |
331,40 |
331,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.