Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1121/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
DESPESA REFERENTE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1121/2017 EM ANEXO |
1.800,00 |
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02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1160 |
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1.800,00 |
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17/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2017
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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1.721,25 |
17/03/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2641/2017 |
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45,00 |
17/03/2017 |
Cfe. IRRF - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2641/2017 |
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33,75 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
17/03/2017 |
45,00 |
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Lançada |
IRRF - MDE |
17/03/2017 |
33,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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78,75 |
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