Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JAIR CENTENARO 80220754004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E MARCAÇÃO NA RUA JOSÉ CAÑELLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1099/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E MARCAÇÃO NA RUA JOSÉ CAÑELLAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1099/2017 EM ANEXO |
1.920,00 |
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02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 047 |
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1.920,00 |
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28/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2017
JAIR CENTENARO 80220754004 - 95468 |
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1.920,00 |
TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.