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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2654 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1104/2017 EM ANEXO 0,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1104/2017 EM ANEXO 1.680,00
02/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 034 1.680,00
10/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2017 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 1.461,60
10/03/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2654/2017 33,60
10/03/2017 Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2654/2017 184,80
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 10/03/2017 33,60 Lançada
INSS - MDE 10/03/2017 184,80 Lançada
TOTAL   218,40