Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES,LOGO DO DIA DA MULHER,FOTOS EVENTOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1175/2017 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CONVITES,LOGO DO DIA DA MULHER,FOTOS EVENTOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1175/2017 EM ANEXO |
500,00 |
|
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02/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 107 |
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500,00 |
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20/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
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490,00 |
20/03/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2693/2017 |
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10,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
20/03/2017 |
10,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,00 |
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