Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EDITH ANA PEGORARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2703 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
0,00 |
3.521,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
3.521,29 |
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02/03/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
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3.521,29 |
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07/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2017
EDITH ANA PEGORARO - 215 |
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3.521,29 |
TOTAL |
3.521,29 |
3.521,29 |
3.521,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.