| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IVAN CARLOS STEFANELLO |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 02/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.961,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.961,69 | ||
| 02/03/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 | 1.961,69 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2017 IVAN CARLOS STEFANELLO - 4272 | 1.961,69 | ||
| TOTAL | 1.961,69 | 1.961,69 | 1.961,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||