Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SADI BATISTA LECINA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2710 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FERIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
0,00 |
2.114,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
2.114,45 |
|
|
02/03/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA 116/2017 |
|
2.114,45 |
|
09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2017
SADI BATISTA LECINA - 331 |
|
|
2.114,45 |
TOTAL |
2.114,45 |
2.114,45 |
2.114,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.