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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2744 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1163/2017 EM ANEXO 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1163/2017 EM ANEXO 180,00
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 014.289.962 180,00
15/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2017 ANDRE HOELSCHER - 55441 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.