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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2798 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CURSO EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES,ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO. 0,00 357,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CURSO EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES,ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO. 357,00
06/03/2017 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 MARÇO/2017 PARTICIPAR DE CURSO EDUCAÇÃO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES,ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO. 357,00
10/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2017 SIRLEI DE FATIMA BONATTI TREVISAN - 97905 357,00
TOTAL 357,00 357,00 357,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.