DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1226/2017
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1.019,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2017
DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1226/2017
1.019,00
06/03/2017
LIQUIDAÇÃO NT 014.315.509
1.019,00
29/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2844/2017
RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623
1.019,00
TOTAL
1.019,00
1.019,00
1.019,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.