| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2865 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1413390-3 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 0,00 | 41,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1413390-3 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017 | 41,37 | ||
| 06/03/2017 | LIQUIDAÇÃO FATURA 14133903201702 | 41,37 | ||
| 03/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2017 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 41,37 | ||
| TOTAL | 41,37 | 41,37 | 41,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||