Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
06/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.28.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1292/2017 EM ANEXO |
0,00 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2017 |
DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1292/2017 EM ANEXO |
21,90 |
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06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 697 |
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21,90 |
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13/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2017
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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21,02 |
13/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2905/2017 |
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0,88 |
TOTAL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
13/03/2017 |
0,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,88 |
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