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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2905 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.28.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1292/2017 EM ANEXO 0,00 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 DESPESA REFERENTE SITE DO EVENTO FREDERICO EM LUZ MES DE JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1292/2017 EM ANEXO 21,90
06/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 697 21,90
13/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2017 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 21,02
13/03/2017 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2905/2017 0,88
TOTAL 21,90 21,90 21,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 13/03/2017 0,88 Lançada
TOTAL   0,88