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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963 Data de lançamento: 07/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2017 EM ANEXO 0,00 482,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2017 EM ANEXO 482,10
07/03/2017 LIQUIDASÇÃO NT 2916 482,10
17/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2017 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 482,10
TOTAL 482,10 482,10 482,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.