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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 17:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967 Data de lançamento: 07/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA BURRA PRETA DE ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1279/2017 EM ANEXO 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA BURRA PRETA DE ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1279/2017 EM ANEXO 450,00
07/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 263 450,00
29/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2967/2017 TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.