Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 99/2017 EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSETIZAÇÃO NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 99/2017 EM ANEXO |
350,00 |
|
|
18/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 126 |
|
350,00 |
|
17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2017
ROBSON JOSE ANDREOLLA - 01814083090 - 93772 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.