3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE REGULAGEM DEW FARÓIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
26,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2017
DESPESAS REFERENTE REGULAGEM DEW FARÓIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
26,47
08/03/2017
DESPESAS REFERENTE REGULAGEM DEW FARÓIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07 DE MARÇO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC EM CURSO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
26,47
10/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3008/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
26,47
TOTAL
26,47
26,47
26,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.