Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
08/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO MUNIZ REIS E,RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1366/2017 EM ANEXO |
0,00 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CANTEIRO CENTRAL DA AV.JOÃO MUNIZ REIS E,RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 1366/2017 EM ANEXO |
930,00 |
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08/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 037 |
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930,00 |
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22/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
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588,96 |
22/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3061/2017 |
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52,47 |
22/03/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3061/2017 |
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288,57 |
TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
22/03/2017 |
52,47 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
22/03/2017 |
288,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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341,04 |
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