Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIVÇOSD PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLHAS TIMBRADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 1427/2017 EM ANEXO |
0,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2017 |
SERVIVÇOSD PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLHAS TIMBRADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 1427/2017 EM ANEXO |
184,00 |
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10/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 10356 |
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184,00 |
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03/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2017
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 |
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176,16 |
03/04/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 3151/2017 |
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7,84 |
TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
03/04/2017 |
7,84 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,84 |
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