Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3238 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES FEVEREIRO/2017.PARCELA 22/240 |
0,00 |
16.921,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2017 |
JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES FEVEREIRO/2017.PARCELA 22/240 |
16.921,72 |
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13/03/2017 |
JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE MES FEVEREIRO/2017.PARCELA 22/240 |
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16.921,72 |
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13/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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16.921,72 |
TOTAL |
16.921,72 |
16.921,72 |
16.921,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.