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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILMAR BARCAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3274 Data de lançamento: 14/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1488/2017 EM ANEXO 0,00 59,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 1488/2017 EM ANEXO 59,98
14/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 7103 59,98
24/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2017 DILMAR BARCAROL - 86861 59,98
TOTAL 59,98 59,98 59,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.