Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUCIA STASIAK - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1508/2017 EM ANEXO |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1508/2017 EM ANEXO |
65,00 |
|
|
14/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.403.770 |
|
65,00 |
|
24/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2017
LUCIA STASIAK - ME - 49382 |
|
|
65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.