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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INACIO DA ROSA 42233887034

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 15/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURAS EM PARTES DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 1521/2017 EM ANEXO 0,00 1.852,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURAS EM PARTES DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 1521/2017 EM ANEXO 1.852,65
15/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 024 1.852,65
22/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2017 INACIO DA ROSA 42233887034 - 89687 1.852,65
TOTAL 1.852,65 1.852,65 1.852,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.