Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2017 EM ANEXO |
0,00 |
696,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2017 EM ANEXO |
696,61 |
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15/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 3718 |
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696,61 |
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24/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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696,61 |
TOTAL |
696,61 |
696,61 |
696,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.