Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3386 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PLACAS IRO-7824-IVECO. |
0,00 |
6.011,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO PLACAS IRO-7824-IVECO. |
6.011,80 |
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29/03/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPCAO - SEC. EDUCACAO - DANFE. 2925 |
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6.011,80 |
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29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3386/2017
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME - 364 |
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6.011,80 |
TOTAL |
6.011,80 |
6.011,80 |
6.011,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.