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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 20/03/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1637/2017 EM ANEXO 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2017 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1637/2017 EM ANEXO 1.500,00
20/03/2017 LIQUIDAÇÃO NT 004 1.500,00
24/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2017 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.